Comptabilité client, BTS comptabilité, système d'information comptable, système d'information de gestion, comptabilité clients et fournisseurs, dossier administratif de patient
Rapport de stage de niveau BTS comptabilité gestion effectué au sein du service de la comptabilité client, fournisseur et générale d'une SA. Ce rapport est illustré par quelques graphiques et schémas. Il a obtenu une note de 15/20.
[...] Une fois tous les journaux correspondant validés, le rapprochement bancaire doit être effectué sur le logiciel comptable de la façon suivante : - saisir le numéro du compte de banque concerné, son solde comptable apparaît automatiquement ; - entrer la date à laquelle le rapprochement est effectué ; - entrer le solde indiqué sur le relevé de compte. Après quoi, le pointage de toutes les sommes rapprochées du grand livre est effectué, en saisissant « * » sur chaque ligne pointée. Le nouveau solde comptable doit donc correspondre au solde de banque. Les écritures non pointées sont alors éditées puis datées et signées par la chef comptable. [...]
[...] Dans le journal, les renseignements suivants sont à porter : - sur une première ligne la date de la facture, le code du fournisseur, le libellé, le numéro et la date d'échéance de la facture, puis le montant TTC au crédit. - sur une deuxième ligne, le compte 488 pour un contrat de maintenance ou un compte 6 pour un achat de petit matériel au débit. Les établissements de santé privés sont exonérés de TVA pour les charges se rapportant à l'activité hospitalière. [...]
[...] De plus, le matériel informatique mis à ma disposition m'a permis de me familiariser avec le logiciel comptable de la clinique. Remerciements Je tiens à remercier la Clinique . pour m'avoir accueilli pour mes huit semaines de stage, et tout particulièrement à Madame , chef comptable et tuteur de ce stage, pour sa sympathie et ses conseils, ainsi que tout le personnel de la comptabilité-client, de la comptabilité-fournisseur et de la comptabilité-générale qui a été très accueillant. M. D PDG M. S Secrétaire général M. L Directeur administratif Mme M Secrétaire de direction M. [...]
[...] Ce courrier est établi en double exemplaire : - un est destiné au patient, - l'autre est inséré dans le dossier administratif. Ces frais sont recopiés d'après la facture détaillée et comportent les renseignements suivants : ❖ Si le patient n'est pas assuré social : - le montant des frais d'hospitalisation - le montant des honoraires médicaux. ❖ Si le patient n'a pas de mutuelle : - le montant du ticket modérateur (c'est le pourcentage des frais de séjour non pris en charge par la sécurité sociale), - le forfait journalier (correspond à des frais de séjour), - la chambre seule (sauf en cas de raison médicale où celle-ci est prise en charge à un tarif de convention par la Sécurité Sociale), - les dépassements d'honoraires des praticiens. [...]
[...] Si après trois rappels aucun paiement n'est effectué le dossier est transmis aux contentieux. L'envoi aux contentieux Le service contentieux est géré par une société extérieure à la clinique, qui essaie de récupérer la créance. Un imprimé spécifique délivré et facturé par cette société est utilisé pour communiquer l'identité du patient et démarrer la procédure. La demande de règlement aux caisses et mutuelles Les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de séjour sont pris en charge en partie par les caisses d'assurances maladie. [...]
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